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2017年度自治区招商发展局(自治区人民政府经济技术协作办公室)(本级) 部门决算公开说明

时间:2018-08-30 11:34:46 来源:新疆招商网 作者:办公室打印本文

  

 

第一部分 自治区招商发展局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张):

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张):

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

主要职能:根据《新疆维吾尔自治区招商发展局(新疆维吾尔自治区人民政府经济技术协作办公室)职能配置、内设机构和人员编制方案》(新政办发[2007]171号)文件精神,我局主要负责(一)贯彻执行国家和自治区关于招商引资和经济技术协作的方针政策;负责自治区招商引资等相关政策法规及实施办法的研究、起章、修订、解释、督查和协调落实。(二)编制自治区招商引资、经济技术协作发展规划和年度计划,会同有关部门指导、协调和组织实施;负责自治区招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析,并向自治区人民政府提出意见和建议;及时研究和解决招商引资工作中的重大问题;负责自治区招商引资工作领导小组办公室的日常工作。(三)组织、协调、推进跨地区重大招商引资和经济技术协作交流活动;联系指导自治区各地、各行业及各类开发区、工业园区的有关招商引资工作;协调解决项目洽谈和实施中的问题;完善招商引资服务体系,建立健全区外投资企业服务投诉受理网络,负责自治区区外投资企业服务中心工作。(四)负责自治区招商引资和经济技术协作信息的收集、分析、发布等工作;定期公布招商引资投资向目录,引导区外企业资金投向;指导和协调自治区网上招商工作,负责新疆招商网站建设、管理和运行;负责自治区招商引资、经济技术协作统计工作。(五)负责省外(区、市)人民政府和大型驻疆办事机构管理工作,指导其招商引资和经济技术协作业务;归口管理省外(区、市)在疆企业联合会(商会)、新疆经济技术协作测井会等社团组负责新疆经济技术协作促进会日常工作。(六)负责自治区内联外贸会展工作等;承办国内有关重要会展招商、贸易、推介和洽谈活动;组织承办乌洽会国内协作和项目招商、洽谈、签约、实施工作、(七)负责局机关和所属单位干部人事管理和党建工作;负责外省(区、市)人民政府和大型企业住疆办事机构、企业联合会(商会)、新疆经济技术协作促进会的党群工作。(八)承办自治区人民政府交办的其他工作。

机构设置情况:2017年末,自治区招商发展局本级机构性质、数量无变动。

年末编制情况:2017年末参照公务员管理编制53名。实有人数情况:截止2017年末,局本级在职44人。

二、部门决算单位构成。

自治区招商发展局本级

纳入自治区招商发展局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

自治区招商发展局本级

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1470.8万元,与上年相比,减少36.87万元,降低2.45%,支出1345.69万元,与上年相比,减少135.34万元,降低9.14%,结转129.05万元,与上年相比,增加90.61万元,增长235.72%。增减变化主要原因是: 1.上年增拨养老保险和职业年金;2.上年追加项目资金;3.自治区经济顾问团项目在审批中,资金结转; 4.因公出国经费和公务接待费结转。

与预算相比情况。2017年度预算收入1175.64万元,决算收入1470.8万元,增加295.16万元,增长25.11%。支出预算1175.64万元,支出决算1345.69万元,增加170.05万元,增长14.46%。增加原因主要是1.人员增加相应增加人员经费;2.增访惠聚、支教补助补贴及民族团结一家亲差旅费等。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1470.8万元,其中:财政拨款收入1470.68万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.12万元,占0.01%。收入构成与上年相同,财政拨款收入比上年减少111.22万元主要是由于上年增拨养老保险和职业年金,其他收入减少148.08万元的原因是:148万元为上年追加的纺织服装项目资金,2017年无此项目,0.8万元为利息收入。我单位主要收入为财政拨款收入,其他收入为利息收入。

与预算相比情况。2017年度收入1470.8万元,预算收入1175.64万元,其中:财政拨款收入1175.64万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。收入构成与预算相比,增加0.12万元,增长100%,其他收入为利息收入。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1345.69万元,其中:基本支出1060.58万元,占78.81%;项目支出285.11万元,占21.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与上年基本支出981.62万元相比,增加78.96万元,增长8.04%,增减变化的主要原因是:基本支出中日常公用经费增加,访惠聚、民族团结一家亲活动支出增加;项目支出较上年499.41万元,减少214.3万元,主要原因是1.项目支出收入较上年减少;2.本着厉行节约原则“三公经费”中出国经费和公务接待减少;3.“自治区特聘经济顾问”项目政府仍在换届审批中未执行完。

与预算相比情况。本年支出合计1345.69万元,其中:基本支出1060.58万元,占78.81%;项目支出285.11万元,占21.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与预算相比,基本支出增加280.44万元,增长35.95%,增减变化的主要原因是:基本支出中日常公用经费增加,增拨访惠聚相关经费、民族团结一家亲活动经费等;项目支出减少110.39万元,降低27.91%,主要原因是1.本着厉行节约原则“三公经费”中出国经费和公务接待减少;2.“自治区特聘经济顾问”项目仍在换届审批中未执行完。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1470.68万元,与上年相比,增加111.22万元,增长8.18%。增加变化的主要原因是:人员增加相应增加人员经费以及增津补贴,增拨访惠聚相关经费、民族团结一家亲活动经费等。财政拨款支出1345.69万元,与上年相比,减少135.34万元,降低9.14%。其中:基本支出1060.58万元,项目支出285.11万元。增减变化的主要原因是本着厉行节约原则“三公经费”中出国经费和公务接待费减少以及“自治区特聘经济顾问”项目仍在换届审批中未执行完。财政拨款结转129.05万元,与上年相比,增加90.61万元,增长235.72%。增减变化的主要原因是:1.“自治区特聘经济顾问”项目待换届审批资金结转;2.因公出国及公务接待资金结转。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入1470.68万元,预算收入1175.64万元,增加295.04万元,增长25.1%。增加变化的主要原因是:1.人员增加相应增加人员经费以及增津补贴;2. 增访惠聚、支教补助补贴及民族团结一家亲差旅费等。财政拨款支出1345.69万元,与预算相比,增加170.05万元,增长14.46%。其中:基本支出1060.58万元,与预算相比,增加280.44万元,增长35.95%,增加的主要原因是增拨工资福利支出以及民族团结一家亲差旅费等。项目支出285.11万元,与预算相比,减少110.39万元,降低27.91%,增减变化的主要原因是:1.“自治区特聘经济顾问”项目待换届审批资金未支出;2.未执行因公出国任务,项目资金未支出。

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1345.69万元。与上年相比,减少14.27万元,降低1.07%。增减变化的主要原因是本着厉行节约的原则,做好一般性压减工作。按功能分类科目,201一般公共服务支出1218.73万元,20113商贸事务1218.73万元,其中:2011301行政运行933.61万元,2011308招商引资285.11万元, 208社会保障和就业支出126.96万元,20805行政事业单位离退休126.96万元,2080504未归口管理的行政单位离退休38.5万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出80.41万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.05万元。按经济分类科目,工资福利支出649.73万元,商品和服务支出433.46万元,对个人和家庭的补助243.01万元,其他资本性支出19.49万元。

与预算相比情况。2017年一般公共预算财政拨款支出1345.69万元,与预算相比,增加170.05万元,增长14.46%。增长的主要原因是1.人员增加相应增加人员经费以及增津补贴;2. 增访惠聚、支教补助补贴及民族团结一家亲差旅费等支出。其中按功能分类,一般公共服务支出预算数为1047.72万元,决算数为1218.73万元,与预算相比增加171.01万元,增长16.32%。社会保障和就业支出预算数为127.92万元,决算数为126.97万元,与预算相比,减少,0.95万元,降低0.74%,基本与上年持平。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金支出。

与预算相比情况。无政府性基金预算

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无政府性基金预算支出。其中:按功能分类科目,政府性基金预算支出0万元。按经济分类科目,政府性基金预算支出0万元。

与预算相比情况。无政府性基金预算支出

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余129.05万元。与上年相比,增加90.61万元,增长235.72%。增减变化主要原因是: 1.自治区经济顾问团项目在审批中,资金结转;2.因公出国经费和公务接待费结转;

其中财政拨款结转结余128.73万元。与上年相比,增加90.49万元,增长70.29%

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算49.27万元,比上年增加1.14万元,增长2.37%,增加的主要原因是执行了一次因公出国境任务。其中,因公出国(境)费支出1.5万元,占3.04%,比上年增加1.5万元,增加原因是上年未安排因公出国境任务,本年按照安排一人参加吉尔吉斯展会公务用车购置及运行维护费支出43.71万元,占88.72%,比上年减少1.79万元,降低3.93%,减少的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出;公务接待费支出4.06万元,占8.24%,比上年增加1.43万元,增长54.37%,增加的主要原因是2017年加大招商引资力度,来疆企业数量较往年大幅增加。具体情况如下:

因公出国(境)费支出1.5万元。自治区招商发展局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:来往交通等差旅费支出。

公务用车购置及运行维护费43.71万元,其中,公务用车购置9.68万元,公务用车运行维护费34.03万元。购置的公务用车主要用于访惠聚工作用车,公务用车运行维护主要是公务车油费、车辆保险、日常维修保养及公务车停车过路费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆,保有量为12辆。

公务接待费4.06万元。具体是:国内公务接待支出4.06万元,主要是来疆企业数量较往年大幅增加,公务接待数量增加。自治区招商发展局国内公务接待16批次,接待人次236人次。

与预算相比情况。2017年度“三公”经费支出决算49.27万,预算99.68万元,与预算相比,减少50.41万元,降低50.57%,其中:因公出国(境)费决算1.5万元,与预算36万元相比,减少34.5万元,降低95.83%;公务用车购置及运行维护费决算43.71万元,与预算相比,公务用车购置费增加9.68万元,增长100%,公务用车运行维护费减少11.97万元,降低26.02%;公务接待费决算4.06万元,与预算相比,减少3.94万元,降低49.25%。“三公”经费减少的主要原因是本着厉行节约的原则,严控三公经费的各项支出。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度自治区招商发展局机关运行经费支出167.84万元,比上年增加81万元,增长93.27%,主要原因是招商引资任务重会议费支出加大以及访惠聚民族团结一家亲及下沉工作差旅费增加。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

自治区招商发展局单位政府采购计划72万元,其中:政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出7万元;实际采购30.65万元,其中:政府采购货物支出15.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.69万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1038.07万元,其中:流动资产216.37万元,固定资产820.51万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆12辆,价值379.5万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:访惠聚驻地使用的工作用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值441.01万元;无形资产(财务软件)1.2万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,自治区招商发展局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,自治区招商发展局实行绩效管理的项目8个,涉及预算530.8万元,项目支出决算406.96万元。年末我局民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.自治区招商引资专项工作经费

2017年安排资金190万元,全部为一般公共预算财政资金。

2017年实际使用资金142.58万元,结转47.42万元。主要是由于2017年度未执行因公出国任务,因此结转资金36万元;本着厉行节约的原则结转公务接待费和培训费11.42万元。

绩效目标:.完成2018年度招商引资工作任务。按照自治区“要坚持重点突破,促进重大基础设施互联互通,提升经贸合作水平,密切人文交流,深化产业、能源、金融、医疗、环保合作”的要求。加大重点项目投资力度,促进重点项目投资建设。.加强区域经济合作,根据丝路核心区建设发展要求,理清配套产业发展的方向和重点,利用好各种资源,帮助地州、园区开展重点产业招商。推动企业加快投资进程,积极推荐优质项目,促进企业再投资。.充分发挥各类展会的推介作用;加快落实《新疆建设丝绸之路经济带核心区的指导意见》,积极融入国家“一带一路”战略的实际行动,扎实做好招商工作。

项目绩效情况:

2017年,全区招商系统认真贯彻落实自治区党委、政府的决策部署,紧紧围绕总目标,贯彻落实新发展理念,创新招商手段、改进协调服务、夯实招商基础,保持了招商引资平稳增长。2017年全区落实执行区外投资项目3913个,同比增长14.55%,引进区外到位资金5380.57亿元(不含石油、外资),同比增长19.64%,完成目标任务(5216亿元)的103.16%

.重点产业招商取得新成效。围绕培育壮大特色优势产业,加大重点产业和产业链招商力度,先进装备制造、大数据信息平台、现代服务业、互联网+、文化旅游等一批项目落地并健康发展。组织有关地州市和驻疆商会等组成小分队,赴京津冀、长三角、珠三角等地开展了产业项目对接活动,与50多家企业签订了合作协议。先后接洽中唐空铁、北京泓惠、东华软件、四川路桥、天士力等130多家企业来疆考察投资,与有关地州市和自治区有关部门洽谈对接,已有60多个项目进入实质性对接阶段。各地州市聚焦目标企业,也纷纷以小分队招商、上门招商等形式,有针对性地对接、引进了一批投资项目。

.会展招商水平显著提升。组织参加区外重点展会10个,累计设置展位1248,组织200多家企业产品参展,共签订合同和协议193个,签约金额996.22亿元。2017亚欧商品贸易博览会上签订合同项目190个,签约金额1410.66亿元。组织地州市、园区主动与多家有实力的企业进行了实质性对接合作。各地州市依托展会利用在疆投资企业、援疆干部等资源,开展了以商招商、委托招商、定点招商等活动。

.经济技术交流合作不断深化。大力推进产业援疆,落实与对口援疆省市合作项目2658个,引进到位资金3441.21亿元,同比增长23.15%。利用区内外展会和招商推介活动,加强了与内地省市的合作。以参加黄河经济协作区省区负责人第28次联席会议为契机,推进了与有关省市的合作交流。充分调动外省市驻疆办事处、商会的积极性,促进以商招商,吸引了一批企业来疆投资兴业。2017年,全区落实民间资本项目3440个,占招商项目总数的87.91%,落实民间资本项目到位资金同比增长17.25%

.协调服务机制进一步完善。建立了招商引资重点项目及签约项目跟踪落实制度,完善了重大招商项目督查协调服务机制,加强了与地州市、园区的联动协作。促进地州市与商会建立招商合作关系,主动与地州市建立推进招商合作机制。加强了对地州市和驻疆商会的服务指导,督导重大项目建设,协调解决困难,推进了招商引资任务落实。

2.办公楼租赁补偿项目

2017年安排资金100万元,全部为一般公共预算财政资金。

2017年实际使用资金95.04万元,结转4.96万元。

绩效目标:1.协助完成自治区党委、自治区人民政府下达的2018年度招商引资工作任务。2.弥补局机关及所属事业单位专项业务费缺口。3.确保日常办公及办公楼正常运行。4.根据目前“访惠聚”工作要求,保障我局作为行政机关应承担的社会责任及义务的有效履行。

我局严格按照项目资金管理制度的要求,专款专用,最大限度发挥了财政资金的使用效率和效益。保障了招商大厦的正常运转,基本按照预算完成绩效目标。

3.自治区特聘经济顾问专项经费

2017年安排资金60万元,全部为一般公共预算财政资金。

2017年实际使用资金2万元,结转58万元。主要是由于2017年自治区特聘经济顾问(浙江)聘期到期,自治区人民政府提出重新由自治区人民政府聘请顾问专家,作为自治区人民政府对全疆经济和社会发展宏观决策的“外脑”和“智囊团”,在自治区人民政府的领导下开展工作。

绩效目标:协助完成自治区党委、自治区人民政府下达的2016年度招商引资工作任务,为新疆经济发展献计献策。

2017年仅有一名经济顾问来疆考察,此项目正在自治区人民政府批复中。

4. 对口援疆专项业务费

2017年安排资金30.5万元,全部为一般公共预算财政资金。

2017年实际使用资金30.5万元。

 绩效目标:.完成自治区党委、自治区人民政府下达的2018年度招商引资工作任务。.确保与各省区市全方位、多角度、深层次地区域经济合作、交流与协作工作顺利开展。 .完成自治区党委、自治区人民政府交办的对口援疆专项工作任务。

项目资金主要用于开展产业援疆系列经贸洽谈活动,支持办事处、商会积极参与对口援疆与经济合作,做好援疆接待服务与投资考察工作。由于财政安排的工作经费极为有限,我局将部分对口援疆业务费调剂用于住村工作组扶贫等及自身各项支出。完成绩效目标。

5.新疆国际国内公共关系协会工作经费

代财政转拨资金,2017年预算15万元,全部为一般公共预算财政资金。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明

201(类)13(款)01(项):指一般公共服务支出-商贸事务-行政运行。

201(类)13(款)08(项):指一般公共服务支出-商贸事务-招商引资。

208(类)05(款)04(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。

208(类)05(款)05(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

208(类)05(款)06(项):指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。

其他有关说明内容。无

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 说明:以上三十张表中有八张为空表,分别是:《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》、《非税收入征缴情况表》。我局无基本建设类项目、财政专户管理资金、政府性基金、国有资产收益、非税收入,因此以上表为空表。

 

附件2.2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表(1).xlsx
文件类型: .xlsx d7e95ec7ffc54fb201436aaba593e011.xlsx (11.41 KB)
2017年局本级决算公开报表.xls
文件类型: .xls a7ca35546331ee40fdb34f7bb6ccd987.xls (1.34 MB)

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